ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
18.04.2017г. № 7
Об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга
Елабужского муниципального района за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Елабужского городского Совета от 18 декабря 2013 года № 174 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан»
постановляю:
Руководитель Р.И. Марданов
Приложение № 1 |
|||
к постановлению Исполнительного комитета |
|||
города Елабуга Елабужского муниципального района |
|||
№ 7 от «18» апреля 2017 г. |
|||
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга |
|||
Елабужского муниципального района Республики Татарстан за 1 квартал 2017г. |
|||
Единица измерения: тыс. руб. |
|||
1. Доходы бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 100 00000 00 0000 000 |
251 808,1 |
58 981,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
152 432,5 |
32 293,8 |
Налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
152 432,5 |
32 293,8 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
681,0 |
7,4 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03000 01 0000 110 |
681,0 |
7,4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
86 570,0 |
21 269,8 |
Налог на имущество физических лиц |
000 106 01000 00 0000 110 |
18 044,0 |
720,9 |
Налог на игорный бизнес |
000 106 05000 02 0000 110 |
126,0 |
42,0 |
Земельный налог |
000 106 06000 00 0000 110 |
68 400,0 |
20 506,9 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 109 00000 00 0000 000 |
0,0 |
4,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 111 00000 00 0000 000 |
7 624,6 |
2 361,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 05000 00 0000 120 |
7 624,6 |
2 361,6 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 114 00000 00 0000 000 |
4 000,0 |
2 729,7 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 116 00000 00 0000 000 |
500,0 |
315,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
17 227,9 |
3 395,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 202 00000 00 0000 000 |
17 227,9 |
3 395,6 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 202 10000 00 0000 151 |
16 665,4 |
3 333,1 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 202 15001 13 0000 151 |
16 665,4 |
3 333,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 202 40000 00 0000 151 |
562,5 |
62,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
000 202 45160 13 0000 151 |
562,5 |
62,5 |
Доходы бюджета - ИТОГО |
X |
269 036,0 |
62 377,3 |
2. Расходы бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 0100 0000000000 000 |
7 469,3 |
948,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000000 000 |
23,6 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0103 9900000000 000 |
23,6 |
0,0 |
Центральный аппарат |
000 0103 9900002040 000 |
23,6 |
0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000000 000 |
4 465,1 |
915,9 |
Непрограммные направления расходов |
000 0104 9900000000 000 |
4 465,1 |
915,9 |
Центральный аппарат |
000 0104 9900002040 000 |
4 465,1 |
915,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
000 0107 0000000000 000 |
140,6 |
0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
000 0107 9900002010 000 |
140,6 |
0,0 |
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
1 559,4 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0111 9900000000 000 |
1 559,4 |
0,0 |
Резервные фонды |
000 0111 9900007411 000 |
1 559,4 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
1 280,6 |
33,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0113 9900000000 000 |
1 280,6 |
33,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0113 9900002950 000 |
724,0 |
33,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
000 0113 9900025151 000 |
64,2 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0113 9900025600 000 |
19,0 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
000 0113 9920003000 000 |
473,4 |
0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 0400 0000000000 000 |
28 699,5 |
3 370,1 |
Дорожное хозяйство |
000 0409 0000000000 000 |
25 692,4 |
3 363,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0409 9900000000 000 |
25 692,4 |
3 363,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
000 0409 9900025151 000 |
3 061,8 |
0,0 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
000 0409 9900078020 000 |
22 630,6 |
3 363,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 0000000000 000 |
3 007,1 |
7,1 |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Елабуга ЕМР" |
000 0412 0200100000 000 |
3 000,0 |
0,0 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
000 0412 0200110990 000 |
3 000,0 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0412 9900000000 000 |
7,1 |
7,1 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
000 0412 9900003440 000 |
7,1 |
7,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 0500 0000000000 000 |
68 524,5 |
9 624,6 |
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
32 120,0 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0501 9900000000 000 |
32 120,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0501 9900025600 000 |
32 120,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
000 0502 0000000000 000 |
70,5 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0502 9900000000 000 |
70,5 |
0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
000 0502 9900075050 000 |
70,5 |
0,0 |
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
36 334,0 |
9 624,6 |
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
000 0503 Б100000000 000 |
500,0 |
100,0 |
Мероприятия по содержанию мест захоронений |
000 0503 Б100078040 000 |
500,0 |
100,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0503 9900000000 000 |
35 834,0 |
9 524,6 |
Уличное освещение |
000 0503 9900078010 000 |
22 877,1 |
9 001,3 |
Озеленение |
000 0503 9900078030 000 |
5 350,0 |
0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
000 0503 9900078050 000 |
5 606,9 |
462,8 |
Содержание парков и скверов |
000 0503 9900078070 000 |
2 000,0 |
60,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
000 0800 0000000000 000 |
63 624,1 |
15 906,3 |
Культура |
000 0801 0000000000 000 |
58 637,1 |
14 659,5 |
Непрограммные направления расходов |
000 0801 9900000000 000 |
58 637,1 |
14 659,5 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
000 0801 9900025700 000 |
58 637,1 |
14 659,5 |
Кинематография |
000 0802 0000000000 000 |
4 987,0 |
1 246,8 |
Непрограммные направления расходов |
000 0802 9900000000 000 |
4 987,0 |
1 246,8 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
000 0802 9900025700 000 |
4 987,0 |
1 246,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
000 1100 0000000000 000 |
101 788,6 |
21 387,6 |
Физическая культура |
000 1101 0000000000 000 |
101 788,6 |
21 387,6 |
Программа развития физической культуры и спорта |
000 1101 0300000000 000 |
101 788,6 |
21 387,6 |
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" |
000 1101 0300100000 000 |
101 788,6 |
21 387,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки |
000 1101 0300148200 000 |
101 788,6 |
21 387,6 |
Расходы бюджета - ИТОГО |
X |
270 106,0 |
51 237,5 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
Источники внутренного финансирования дефицита бюджета |
000 0100 0000 00 0000 000 |
1 070,0 |
-11 139,8 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 0105 0000 00 0000 000 |
1 070,0 |
-11 139,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
X |
1 070,0 |
-11 139,8 |