ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА ЕЛАБУГА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА ШƏһƏРЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
03.11.2016 №74
Об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга
Елабужского муниципального района за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Елабужского городского Совета от 18 декабря 2013 года № 174 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2016 года (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Р.И. Марданов
Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета
города Елабуга Елабужского муниципального района
№ от «03» ноября 2016 г.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Елабуга
Елабужского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2016г.
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 100 00000 00 0000 000 |
232 957,8 |
158 989,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
140 709,8 |
100 821,5 |
Налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
140 709,8 |
100 821,5 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
187,0 |
598,1 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03000 01 0000 110 |
187,0 |
598,1 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
81 061,0 |
45 086,8 |
Налог на имущество физических лиц |
000 106 01000 00 0000 110 |
17 677,0 |
950,1 |
Налог на игорный бизнес |
000 106 05000 02 0000 110 |
60,0 |
106,7 |
Земельный налог |
000 106 06000 00 0000 110 |
63 324,0 |
44 030,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 109 00000 00 0000 000 |
0,0 |
5,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 111 00000 00 0000 000 |
8 000,0 |
6 191,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 111 05000 00 0000 120 |
8 000,0 |
6 191,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 114 00000 00 0000 000 |
2 500,0 |
5 020,6 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 116 00000 00 0000 000 |
500,0 |
1 266,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
19 931,2 |
16 486,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 202 00000 00 0000 000 |
19 931,2 |
16 486,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 202 01000 00 0000 151 |
13 569,2 |
10 125,0 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 202 01001 13 0000 151 |
13 569,2 |
10 125,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 202 04000 00 0000 151 |
6 362,0 |
6 362,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого |
000 202 04012 13 0000 151 |
6 362,0 |
6 362,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 219 05000 00 0000151 |
0,0 |
-0,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
000 219 05000 13 0000151 |
0,0 |
-0,1 |
Доходы бюджета - ИТОГО |
X |
252 889,0 |
175 476,5 |
2. Расходы бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 0100 0000000000 000 |
7 456,4 |
4 444,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000000 000 |
583,6 |
400,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0103 9900000000 000 |
583,6 |
400,0 |
Центральный аппарат |
000 0103 9900002040 000 |
583,6 |
400,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000000 000 |
4 842,4 |
3 501,9 |
Непрограммные направления расходов |
000 0104 9900000000 000 |
4 842,4 |
3 501,9 |
Центральный аппарат |
000 0104 9900002040 000 |
4 842,4 |
3 501,9 |
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
1 192,0 |
0,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0111 9900000000 000 |
1 192,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
000 0111 9900007411 000 |
1 192,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
838,4 |
542,3 |
Непрограммные направления расходов |
000 0113 9900000000 000 |
838,4 |
542,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0113 9900002950 000 |
114,2 |
78,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0113 9900025600 000 |
19,0 |
19,0 |
Выполнение других обязательств государства |
000 0113 9920003000 000 |
698,1 |
437,4 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
000 0113 9920003050 000 |
7,1 |
7,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 0400 0000000000 000 |
30 300,0 |
17 422,0 |
Дорожное хозяйство |
000 0409 0000000000 000 |
30 300,0 |
17 422,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0409 9900000000 000 |
30 300,0 |
17 422,0 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
000 0409 9900078020 000 |
30 300,0 |
17 422,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 0500 0000000000 000 |
80 934,5 |
65 191,8 |
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
32 120,0 |
32 120,0 |
Непрограммные направления расходов |
000 0501 9900000000 000 |
32 120,0 |
32 120,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 0501 9900025600 000 |
32 120,0 |
32 120,0 |
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
48 814,5 |
33 071,8 |
Муниципальная программа по благоустройству мест захоронений |
000 0503 0100000000 000 |
500,0 |
133,6 |
Основное мероприятие "Содержание мест захоронений" |
000 0503 0100100000 000 |
500,0 |
133,6 |
Мероприятия по содержанию мест захоронений |
000 0503 0100178040 000 |
500,0 |
133,6 |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Елабуга ЕМР" |
000 0503 0200000000 000 |
1 500,0 |
1 194,3 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |
000 0503 0200100000 000 |
1 500,0 |
1 194,3 |
Реализация программных мероприятий |
000 0503 0200110990 000 |
1 500,0 |
1 194,3 |
Премирование победителей республиканского конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан" |
000 0503 0480414200 000 |
627,5 |
162,3 |
Непрограммные направления расходов |
000 0503 9900000000 000 |
46 187,0 |
31 581,6 |
Взнос в уставные капиталы |
000 0503 9900034002 000 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Уличное освещение |
000 0503 9900078010 000 |
26 535,9 |
18 826,5 |
Озеленение |
000 0503 9900078030 000 |
7 000,0 |
4 729,6 |
Содержание кладбищ |
000 0503 9900078040 000 |
75,0 |
75,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
000 0503 9900078050 000 |
10 576,1 |
5 950,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
000 0800 0000000000 000 |
56 797,6 |
35 500,0 |
Культура |
000 0801 0000000000 000 |
52 449,6 |
32 897,7 |
Непрограммные направления расходов |
000 0801 9900000000 000 |
52 449,6 |
32 897,7 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
000 0801 9900025700 000 |
52 449,6 |
32 897,7 |
Кинематография |
000 0802 0000000000 000 |
4 348,0 |
2 602,3 |
Непрограммные направления расходов |
000 0802 9900000000 000 |
4 348,0 |
2 602,3 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
000 0802 9900025700 000 |
4 348,0 |
2 602,3 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
000 1100 0000000000 000 |
94 042,9 |
59 315,9 |
Физическая культура |
000 1101 0000000000 000 |
94 042,9 |
59 315,9 |
Программа развития физической культуры и спорта |
000 1101 0300000000 000 |
94 042,9 |
59 315,9 |
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" |
000 1101 0300100000 000 |
94 042,9 |
59 315,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки |
000 1101 0300148200 000 |
94 042,9 |
59 315,9 |
Расходы бюджета - ИТОГО |
X |
269 531,4 |
181 873,9 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
4 |
Источники внутренного финансирования дефицита бюджета |
000 0100 0000 00 0000 000 |
16 642,4 |
6 397,4 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 0105 0000 00 0000 000 |
16 642,4 |
6 397,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
X |
16 642,4 |
6 397,4 |